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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N313********2518809
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7151 | 本 | 42.00 | 6.5 | 273 |
| 2 | 得力 JL405 双面胶带 | 得力/deliJL405 | 个 | 42.00 | 3.5 | 147 |
| 3 | 得力 7788 卡纸 | 得力/deli7788 | 包 | 70.00 | 42 | 2940 |
| 4 | 得力 7022 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli7022 | 桶 | 43.00 | 5.2 | 223.6 |
| 5 | 晨光 AMPQ0308 活动铅笔 | 晨光/M GAMPQ0308 | 盒 | 42.00 | 25 | 1050 |
| 6 | 得力 7092 胶棒20g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 强力粘接 | 得力/deli7092 | 支 | 41.00 | 2.8 | 114.8 |
| 7 | 得力 8308 文件袋 | 得力/deli8308 | 包 | 42.00 | 9.5 | 399 |
| 8 | 得力 JS114 胶水 | 得力/deliJS114 | 支 | 42.00 | 14 | 588 |
| 9 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0016 | 盒 | 42.00 | 1.9 | 79.8 |
| 10 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 42.00 | 4.4 | 184.8 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈莉
联系电话: 156****2525
传真:
地址: 康城风情街如意东一路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: