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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2531
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 100 | 300.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 8555ES彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒) | 20 | 170.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 得力/deli 8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 20 | 320.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 64101 牛皮纸档案袋6cm 20只 | 50 | 1050.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |