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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5278
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 胶装/装订耗材 | 46 | 1610.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 胶装/装订耗材 | 120 | 600.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | F 装订胶装精装蝴蝶装 | 25 | 2250.0 | F\A4 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 打印复印彩色打印扫描 | 1200 | 360.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 打印复印彩色打印扫描 | 450 | 270.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 打印复印彩色打印扫描 | 500 | 1000.0 | 得力/deli\A4 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |