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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2910
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 PA5F42 经典PU软皮本 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\PA5F42 | 验收通过 | |
| 2 | 欧利达 A816 抽杆夹 | 10 | 25.0 | 欧利达\A816 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7302 胶水 50ml | 24 | 48.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92708 长尾夹 | 1 | 18.0 | 晨光/M G\ABS92708 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6600ES 中性笔 12支1盒 | 4 | 48.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30246 胶带 | 4 | 20.0 | 得力/deli\30246 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 1 | 20.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 8 | 申士 6018 PU笔记本 | 3 | 45.0 | 申士\6018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7092 胶棒 | 12 | 36.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5623 档案盒 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |