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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli3215. | 筒 | 10.00 | 8.62 | 86.2 |
| 2 | 晨光 ADMN4068 文件袋 | 晨光/M GADMN4068 | 包 | 20.00 | 24 | 480 |
| 3 | 齐心 B2747 剪刀 | 齐心/ComixB2747 | 把 | 10.00 | 9.5 | 95 |
| 4 | 晨光 ABS916J5 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916J5 | 筒 | 50.00 | 5.7 | 285 |
| 5 | 得力 6370 高粘度PVP固体胶棒 | 得力/deli6370 | 盒 | 20.00 | 9.9 | 198 |
| 6 | 齐心 EA63 文件夹 10个装 | 齐心/ComixEA63 | 包 | 50.00 | 49.9 | 2495 |
| 7 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 50.00 | 13.5 | 675 |
| 8 | 晨光 AJD97390 双面胶带 | 晨光/M GAJD97390 | 卷 | 50.00 | 7.99 | 399.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘志标
联系电话: ****357****
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省**市于****工业园区廖屋安置地怡信路160号
附件信息: