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一、 *采购人名称: ****交易中心(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ******公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****交易中心(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 邢海文汇 红边硬纸板档案盒 | 20 | 80.0 | 邢海文汇\红边 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7949 16K大号笔记本80张本子会议记录本皮面 | 10 | 160.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 5 | 156.65 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 5 | 156.65 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 档案盒55mm | 20 | 140.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 塞纳河A4 70g 打印/复印纸 得力7480塞纳河多功能复印纸(A4-70g-8包)(包) | 15 | 2640.0 | 得力/deli\塞纳河A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |