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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4662
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S86 中性笔 | 9 | 180.0 | 得力/deli\S86 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7518 打印/复印纸 | 7 | 1414.0 | 得力/deli\Z7518 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM94616 抽杆文件夹 | 100 | 300.0 | 晨光/M G\ADM94616 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYE7P11 PU/PVC笔记本 | 20 | 360.0 | 晨光/M G\APYE7P11 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYJY550 胶装本 | 88 | 550.0 | 晨光/M G\APYJY550 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92892 票夹/长尾夹 | 6 | 66.0 | 晨光/M G\ABS92892 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |