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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/** | 10 | 100.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 不干胶标签 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30014 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 32.5 | 得力/deli\30014 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9256 板夹 | 5 | 54.0 | 得力/deli\9256 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9863 印油/印泥/** | 2 | 10.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 6 | a4****小学生专用手工硬卡纸A4加厚幼儿园黑色白色画画红色剪 A4-20色混20张 | 2 | 24.0 | 无品牌\混色亮片 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 软面抄 | 2 | 48.0 | 得力/deli\7651软面抄 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6600ES 中性笔 | 4 | 48.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |