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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N103********2513401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 巨吉/553/鲜花/圣诞用品/礼品/装饰品 | 巨吉553 | 捆 | 4.00 | 140 | 560 |
| 2 | 巨吉/553/鲜花/圣诞用品/礼品/装饰品 | 巨吉553 | 捆 | 10.00 | 150 | 1500 |
| 3 | 亚信/ NO.5681/方**/印油/印泥/** | 亚信NO.5681 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 上汇 /SHANGHUI/5851/长尾夹/票夹/长尾夹 | 上汇/SHANGHUI5851 | 盒 | 8.00 | 24 | 192 |
| 5 | 得力/ deli/33227/印油/印泥/** | 得力/deli33227 | 瓶 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 三木/ Sunwood/RB3304/抽杆夹/报告夹 | 三木/SunwoodRB3304 | 个 | 30.00 | 1.5 | 45 |
| 7 | 得力 /deli/0018回形针/别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018回形针 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 8 | 斯图/6050/彩纸/皮纹纸/折纸/手工纸 | 斯图6050 | 包 | 15.00 | 15 | 225 |
| 9 | 南孚/NANFU/7号电池6粒装 /普通干电池 | 南孚/nanfu7号电池6粒装 | 节 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 10 | 金晨鸣/70克/A3、A4纸/财务证明用品 | 金晨鸣70克 | 件 | 10.00 | 210 | 2100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 袁望峰
联系电话: 172****7689
传真:
地址: **市**路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: