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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB159********12806
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 LT2641H 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2641H | 个 | 2.00 | 285 | 570 |
| 2 | 得力 6881 马克笔 | 得力/deli6881 | 盒 | 15.00 | 2 | 30 |
| 3 | 得力 5502 文件袋 | 得力/deli5502 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 得力30312封箱胶带 2卷/套 | 得力/deli30312 | 件 | 6.00 | 10 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 房亮
联系电话: 176****8266
传真:
地址: ****七十七团明珠街综合楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: