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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0P613********202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 英雄 9098 钢笔 | 英雄/HERO9098 | 支 | 4.00 | 100 | 400 |
| 2 | 英雄 1093 钢笔 | 英雄/HERO1093 | 支 | 6.00 | 200 | 1200 |
| 3 | 英雄 H605D 钢笔 | 英雄/HEROH605D | 支 | 5.00 | 150 | 750 |
| 4 | 启恒 12k/A4 奖状/证书/荣誉证书内芯 | 启恒12k/A4 | 张 | 71.00 | 0.8 | 56.8 |
| 5 | 启恒 1901 奖状/证书/荣誉证书 | 启恒1901 | 本 | 71.00 | 5 | 355 |
| 6 | 烂笔头 757 钢笔 | 烂笔头757 | 支 | 30.00 | 9 | 270 |
| 7 | 申士 25-17 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIR25-17 | 本 | 17.00 | 25 | 425 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何辉杰
联系电话: 185****9006
传真:
地址: **市**区**街372号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: