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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8141
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 回形针 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 笔芯 | 5 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 透明文件袋 | 30 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 便利贴 | 5 | 25.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 彩色打印纸 | 5 | 175.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 水笔 | 5 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 洗衣粉 | 3 | 84.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 文件盒 | 15 | 195.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 雨伞 | 2 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 订书机 | 2 | 76.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | ** | 2 | 28.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 文件夹 | 12 | 144.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 计算器 | 2 | 136.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 胶带 | 5 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 鼠标 | 2 | 116.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 垃圾篓 | 3 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 抽夹 | 10 | 50.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 抹布 | 5 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 插板 | 3 | 264.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 得力透明液体胶水 | 12 | 48.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 卷纸 | 10 | 230.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 抽纸 | 6 | 168.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 光敏印油 | 2 | 24.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 绿茶 | 2 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | 电池 | 20 | 120.0 | \ | 验收通过 | |
| 26 | 蚊香盘 | 3 | 15.0 | \ | 验收通过 | |
| 27 | 碳粉 | 3 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 28 | 杀虫水 | 6 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 29 | 纸杯 | 5 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
| 30 | 蚊香 | 6 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 31 | A4打印纸 | 3 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 32 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |