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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********753********2025001801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYMU635素描纸4K | 晨光/M G4K/20页APYMU635, | 件 | 13.00 | 10 | 130 |
| 2 | 得力 3541 相片纸 | 得力/deli3541, | 包 | 9.00 | 16 | 144 |
| 3 | 得力 7092 固体胶(白)(只) | 得力/deli7092, | 支 | 12.00 | 3 | 36 |
| 4 | 得力 8554ES 彩色长尾票夹筒装(混)(48只/筒) | 得力/deli8554ES, | 筒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 得力 9864ES 快干**.印泥.137*88mm(红)(只) | 得力/deli9864ES, | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 6 | 得力 9863ES 快干**(红)(只) | 得力/deli9863ES, | 只 | 2.00 | 6.5 | 13 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴波
联系电话: 135****1036
传真:
地址: 安****园区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: