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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0981
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5626ES 档案盒 | 30 | 300.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 A42001 热水瓶 | 2 | 56.0 | 茶花\A42001 | 验收通过 | |
| 3 | 美的 HJ1508a 烧水壶 | 2 | 220.0 | 美的/Midea\HJ1508a | 验收通过 | |
| 4 | 得力 LQ503 垃圾袋 | 5 | 25.0 | 得力/deli\LQ503 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 LL16 一次性纸杯 250ml | 5 | 42.5 | 得力/deli\LL16 | 验收通过 | |
| 6 | 子弹头 TS-009 电源插座/插排/插线板/接线板/拖线板/插板 总控开关 | 3 | 156.0 | 子弹头\TS-009 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K-35 按动中性笔碳素签字笔圆珠水性笔按压笔 0.5mm 宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 120.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 K-35 按动中性笔碳素签字笔圆珠水性笔按压笔 0.5mm 宝珠/走珠/签字笔 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 27019 文件夹 | 20 | 220.0 | 得力/deli\27019 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |