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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00011
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 青竹 书法用纸 | 青竹4K水粉纸 | 包 | 24.00 | 11.2 | 268.8 |
| 2 | 得力 文件夹配件 | 得力/deli8554ES | 盒 | 10.00 | 19.5 | 195 |
| 3 | 声博士 家居饰品 | 声博士G17E | 组 | 15.00 | 258 | 3870 |
| 4 | 得力 7984 得力/deli 7654无线本笔记本作业本(混)-80页-A5(本) | 得力/deli7984 | 本 | 100.00 | 3 | 300 |
| 5 | 得力 7093 得力/deli 7093固体胶 胶棒(白)(只) | 得力/deli7093 | 支 | 50.00 | 3.49 | 174.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张金招
联系电话: ****096****
传真:
地址: **省**市蓉江新区幸福**侧,紫藤花路东侧
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区八一四大道29****广场2街13号
附件信息: