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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N778********25601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 中伟 会议条桌 会议桌 | 中伟会议条桌 | 张 | 1.00 | 390 | 390 |
| 2 | 暗抽 文件柜 | 无品牌暗抽 | 个 | 1.00 | 750 | 750 |
| 3 | 三立 垃圾桶 垃圾桶 | 三立垃圾桶 | 个 | 1.00 | 18 | 18 |
| 4 | 公牛 插排 | 公牛/BULLGN-109K | 个 | 1.00 | 78 | 78 |
| 5 | 博文 2515 笔记本 | 博文/bowen2515 | 本 | 1.00 | 9 | 9 |
| 6 | 三木 8120 订书机 | 三木/Sunwood8120 | 个 | 1.00 | 20 | 20 |
| 7 | 得力 18511 碱性7号电池 撕卡装(黑) | 得力/deli18511 | 卡 | 7.00 | 4.92 | 34.44 |
| 8 | 得力 30247 超市封箱胶带 48mmx60y (单位:卷) | 得力/deliNo.30247 | 卷 | 1.00 | 6.79 | 6.79 |
| 9 | 晨光/M G ASG97168 胶棒 | 晨光/M GASG97168 | 支 | 1.00 | 4.87 | 4.87 |
| 10 | 晨光/M G YS-09 100张多彩76*51mm便利贴便签本 | 晨光/M GYS-09 | 盒 | 1.00 | 2.02 | 2.02 |
| 11 | 晨光/M G ASS91312 195mm剪刀 | 晨光/M GASS91312 | 把 | 1.00 | 7.05 | 7.05 |
| 12 | 晨光/M G AEQN8926 电话机 | 晨光/M GAEQN8926 | 台 | 1.00 | 167.83 | 167.83 |
| 13 | 得力 7083-HB 高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒) | 得力/deli7083-HB | 盒 | 1.00 | 9.3 | 9.3 |
| 14 | 得力/deli 2058美工刀(银)(把) | 得力/deli2058 | 把 | 1.00 | 4.43 | 4.43 |
| 15 | 得力 0027 24/8加厚订书钉 | 得力/deli0027 | 盒 | 3.00 | 2.25 | 6.75 |
| 16 | 得力9146笔筒(混)(只) | 得力/deli9146 | 个 | 1.00 | 23.64 | 23.64 |
| 17 | 得力/deli 优酷0595卷笔刀(银色)(只) | 得力/deli0595 | 个 | 1.00 | 6.5 | 6.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄成波
联系电话: 135****8688
传真:
地址: **市**区长**街1265号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: