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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:朱丽
项目联系电话:180****6856
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652925
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区新**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:新****镇和谐西路25号001
采购单位联系人和联系方式:朱丽:180****6856
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****2925M
采购单位预算编码:007116
三、成交信息
成交日期:2025年11月11日
总成交金额(元):3730 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区****社区白金园小区1号楼1层1号商铺 | 3730.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 5501A 文件袋 档案袋 | 晨光/M G | 5501A | 100 | 2.0 | 200.0 | |
| 2 | 晨光 ADM94817 A4档案盒 | 晨光/M G | ADM94817 | 100 | 14.0 | 1400.0 | |
| 3 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M G | ABS92616 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 4 | 晨光 MG7104 胶水 固体胶棒 | 晨光/M G | MG7104 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
| 5 | 得力 SA30 大容量刷题速干按动个人中性笔 | 得力/deli | SA30 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
| 6 | 大卫 F17 扫把簸箕套装组合一体杆扫把簸箕 | 大卫 | F17 | 34 | 25.0 | 850.0 | |
| 7 | 大卫 胶棉拖把 棉纱拖把木杆普通老式墩**布墩布 | 大卫 | 拖把 | 50 | 12.0 | 600.0 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: