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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2126
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 | 6 | 210.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 子弹头 TS-025 多功能插座 | 2 | 90.0 | 子弹头\TS-025 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9570 纸杯 | 2 | 25.2 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AGP13604 中性笔 | 5 | 116.5 | 晨光/M G\AGP13604 | 验收通过 | |
| 5 | 西部数据 WD10EZEX 固态硬盘 | 1 | 349.0 | 西部数据/WD\WD10EZEX | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3317 PU/PVC笔记本 | 20 | 400.0 | 得力/deli\3317 | 验收通过 | |
| 7 | 爱国者 U393 U盘 | 3 | 298.8 | 爱国者/aigo\U393 | 验收通过 | |
| 8 | 梦多福 横幅 条幅 | 2 | 200.0 | 梦多福\横幅条幅 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |