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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********375********2025002203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0027 订书钉 (银色)(500枚/盒) | 得力/deli0027, | 盒 | 100.00 | 1.8 | 180 |
| 2 | 晨光 Q7 经典拔盖中性笔 0.5mm 12支/装 | 晨光/M GQ7, | 盒 | 50.00 | 12 | 600 |
| 3 | 晨光 ABS92742 5#19mm 40只/罐 彩色长尾夹 燕尾夹 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92742, | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 4 | 晨光 ABS92743 6#15mm 60只/罐 彩色长尾夹 燕尾夹 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS92743, | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 5 | 鼎力 6064 大号金属组合装彩色长尾夹/燕尾夹/票夹4#办公用品25mm48只装 票夹/长尾夹 | 鼎力6064, | 盒 | 30.00 | 9 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑文伟
联系电话: 137****6109
传真:
地址: 银河**段230号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: