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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1855
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱普生 002 原装墨水 | 1 | 225.0 | 爱普生/Epson\002 | 验收通过 | |
| 2 | 惠普 W2040A 416a原装硒鼓 | 4 | 2940.0 | 惠普/HP\W2040A | 验收通过 | |
| 3 | 晨光(M G)5号碱性电池 遥控器 电视 空调 键盘 鼠标 办公用品 ARC92554(2粒吸卡)1卡2粒装 | 2 | 9.5 | 晨光/M G\ARC92554 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光(M G)文具A5/100张办公记事本 笔记本子 黑色会议记录本皮面本 皮革本商务本日记本 单本装APYLK487 | 2 | 28.5 | 晨光/M G\APYLK487 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 0012订书钉12#(10盒装) | 1 | 9.8 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |