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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2198
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 小钢炮 70克/A3 打印/复印纸 | 4 | 1160.0 | 小钢炮\70克/A3 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7304 胶水 | 5 | 120.0 | 得力/deli\7304 | 验收通过 | |
| 3 | 绿金叶 A4 70g 打印/复印纸 | 6 | 1290.0 | 绿金叶\A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63201 20mm牛皮纸档案盒 | 20 | 640.0 | 得力/deli\63201 | 验收通过 | |
| 5 | 智牌 G21 金钻宝珠宝珠/走珠/签字笔 | 5 | 210.0 | 智牌\G21 | 验收通过 | |
| 6 | 理光 MP C2503C 粉盒 | 4 | 1800.0 | 理光/RICOH\MP C2503C | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |