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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6092
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 q7-15 中性笔 | 507 | 507.0 | 晨光/M G\q7-15 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 DT32150 抽纸 | 20 | 260.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 电池 | 40 | 196.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 C318 透明文件袋 | 686 | 754.6 | 齐心/Comix\C318 | 验收通过 | |
| 5 | 银星 小卡通编织袋 | 20 | 160.0 | 银星\353 | 验收通过 | |
| 6 | 银星 编织袋70 | 20 | 240.0 | 银星\编织袋 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光普惠高透封箱胶带60mm*40y AJD95799【5卷/筒】 | 8 | 176.08 | 晨光/M G\AJD95799 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光/M G ASS91418 剪刀 【单把装】 | 13 | 99.19 | 晨光/M G\ASS91418 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |