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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0274
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B3716 印油/印泥/** | 2 | 20.0 | 齐心/Comix\B3716 | 验收通过 | |
| 2 | 塑料手提水桶 水桶 | 5 | 65.0 | 无品牌\塑料手提水桶 | 验收通过 | |
| 3 | 卫洋 WYS-186 垃圾袋 | 14 | 274.4 | 卫洋\WYS-186 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 780 电话机(有绳/无绳/网络) | 1 | 90.0 | 得力/deli\780 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 DVD+R 刻录盘 | 1 | 75.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 6 | 联想 K5819 键盘 | 1 | 90.0 | 联想/lenovo\K5819 | 验收通过 | |
| 7 | 欣乐 A4 70克 500张/包 8包/箱 打印/复印纸 | 10 | 1791.0 | 欣乐/UPM Copykid\A4 70克 500张/包 8包/箱 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |