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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 便条夹/照片夹 | 10 | 270.0 | 得力/deli\8520 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0489 订书机 | 2 | 360.0 | 得力/deli\0489 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8561 票夹/长尾夹 | 20 | 400.0 | 得力/deli\8561 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0465 订书机 | 3 | 105.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
| 5 | 茶花 2891 整理箱 | 10 | 600.0 | 茶花\2891 | 验收通过 | |
| 6 | 罗技 K480 键鼠套装 | 5 | 990.0 | 罗技/Logitech\K480 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DLLP60 档案盒 | 32 | 576.0 | 得力/deli\DLLP60 | 验收通过 | |
| 8 | **牌 手推车 | 1 | 220.0 | **牌\0 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |