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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N733********252001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 红钢炮 A4/80g 红钢炮 A4/80g打印/复印纸 | 红钢炮/TopgunA4/80g | 箱 | 14.00 | 159 | 2226 |
| 2 | 卓达 7011 卓达公章印油 | 卓达/ZHUODA7011 | 件 | 6.00 | 22 | 132 |
| 3 | 得力 30325 透明胶带 | 得力/deli30325 | 卷 | 4.00 | 9 | 36 |
| 4 | 得力 装订蜡线 | 得力/deli装订线 | 捆 | 5.00 | 3 | 15 |
| 5 | 得力 S211 得力笔芯 | 得力/deliS211 | 桶 | 100.00 | 0.75 | 75 |
| 6 | 得力 8561 票夹/长尾夹50mm | 得力/deli8561 | 筒 | 1.00 | 11 | 11 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李君姬
联系电话: 139****6992
传真: 0432-****9270
地址: **县建设路2345号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: