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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0761
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 地毯 | 6 | 258.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 云蕾 通用手套 | 5 | 45.0 | 云蕾 \无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 90.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 百舸 通用手套 | 5 | 10.0 | 百舸\百舸劳保手套 | 验收通过 | |
| 5 | 舒肤佳 金银花/菊花自然爽洁型香皂 香皂 | 72 | 288.0 | 舒肤佳/safeguard\金银花/菊花自然爽洁型香皂 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7154 便签本/便条纸/N次贴 | 48 | 144.0 | 得力/deli\7154 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 APYVJG36 晨光 APYVJG36 复印纸 | 15 | 2700.0 | 晨光/M G\APYVJG36 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 30 | 180.0 | 晨光/M G\ADM95079 | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 FW1305 抹布 | 50 | 300.0 | 兰诗\FW1305 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 50 | 50.0 | 晨光/M G\ABS92629 | 验收通过 | |
| 11 | 雕牌 超效加酶无磷1.03kg 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 150.0 | 雕牌\超效加酶无磷1.03kg | 验收通过 | |
| 12 | 好太太 胶棉拖把 | 5 | 175.0 | 好太太\28cm | 验收通过 | |
| 13 | 金号 2185H 毛巾/面巾/方巾 | 30 | 360.0 | 金号\2185H | 验收通过 | |
| 14 | 地球卫士 11L压圈式环保分类塑料垃圾篓垃圾桶 家用厨房卫生间办公耐用圆形大容量纸篓【浅灰色】 | 5 | 45.0 | 地球卫士\无 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |