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一、 *采购人名称: ****(**县消防救援局)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7514
五、 *验收单位: ****(**县消防救援局)
六、 *验收日期: 2025年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 晨光(M G)订书机 | 3 | 84.0 | 晨光/M G\晨光(M G)订书机10/12号大号加厚办公用订书器学生迷你装订器文 黑色91640省力型5盒针 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 18817 得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 10 | 60.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光/M G K-37 中性笔 黑/蓝/红/墨蓝 12支 (盒) | 100 | 225.0 | 晨光/M G\K-37 蓝 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |