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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********256601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 夹子/收纳夹子 抽杆夹 大号 | 无品牌抽杆夹 | 包 | 4.00 | 22 | 88 |
| 2 | 塑料夹子 夹子/收纳夹子 抽杆夹 小号 | 无品牌塑料夹子 | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
| 3 | 夹子/收纳夹子 抽杆夹 中号 | 无品牌夹子 | 包 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 得力 7090 胶水 固体胶水 | 得力/deli7090 | 个 | 12.00 | 4 | 48 |
| 5 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli铂印A4 70g | 箱 | 11.00 | 220 | 2420 |
| 6 | 得力 5602 文件夹配件 档案盒55mm | 得力/deli5602 | 个 | 70.00 | 12 | 840 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 洪都孜
联系电话: 130****0913
传真:
地址: ****地区**县玛热勒苏镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: