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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2925M****4001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 5501A 文件袋 档案袋 | 晨光/M G5501A | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
| 2 | 晨光 ADM94817 A4档案盒 | 晨光/M GADM94817 | 个 | 100.00 | 14 | 1400 |
| 3 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 晨光/M GABS92616 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 4 | 晨光 MG7104 胶水 固体胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 盒 | 5.00 | 32 | 160 |
| 5 | 得力 SA30 大容量刷题速干按动个人中性笔 | 得力/deliSA30 | 盒 | 10.00 | 48 | 480 |
| 6 | 大卫 F17 扫把簸箕套装组合一体杆扫把簸箕 | 大卫F17 | 套 | 34.00 | 25 | 850 |
| 7 | 大卫 胶棉拖把 棉纱拖把木杆普通老式墩**布墩布 | 大卫拖把 | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱丽
联系电话: 180****6856
传真:
地址: 新****镇和谐西路25号001
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: