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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025003009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 芳草地 3G3338 碳化竹筷子 24cm | 芳草地3G3338, | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
| 2 | 庄太太 ZTT-XT-001 一次性鞋套 | 庄太太ZTT-XT-001, | 包 | 10.00 | 9.9 | 99 |
| 3 | 奥强 65cm 垃圾袋 黑色有耳 | 奥强65cm, | 把 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 得力 LQ110 一次性手套 100只装 | 得力/deliLQ110, | 盒 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 富强 时尚饮杯 纸杯 A杯 200ml 2000个/件 | 富强时尚饮杯, | 包 | 96.00 | 5 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒙开金
联系电话: 186****4688
传真:
地址: 金**沙土镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: