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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1162
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 67115 得力 中性笔0.35mm【 黑色 12支】 文具盒 | 20 | 520.0 | 得力/deli\67115 | 验收通过 | |
| 2 | 白板笔 | 5 | 10.0 | 无品牌\白板笔 | 验收通过 | |
| 3 | 乐普生色带 | 4 | 100.0 | 无品牌\乐普生色带 | 验收通过 | |
| 4 | **毛峰 **毛峰 | 4 | 1040.0 | **毛峰\**毛峰 | 验收通过 | |
| 5 | 心相印 大盘纸 | 2 | 338.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\大盘纸 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 8包/箱 | 10 | 1890.0 | 得力/deli\木尚A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 79900 印油/印泥/** | 10 | 59.0 | 得力/deli\79900 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9863 80mm透明圆形财务快干**印泥 办公用品 | 15 | 90.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 档案盒 55mm | 24 | 235.2 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |