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一、项目基本情况
原公告的采购项目名称:****院内年度财务收支审计服务
首次公告日期:2025年11月10日
二、更正信息
更正事项:询价公告
更正内容:
一、采购项目内容
1.项目名称:****2025年度财务规范审计及内部控制风险评估与评价服务。
2.项目内容:
(1)****公司****医院审计经验的注册会计师(须全程参与审计工作,人员原则上固定不变,供应商若有特殊情况确需变更的,必须说明原因并经过采购人的同意)。
(2)2026年1月10日前对我院2025年度财务所有会计凭证、采购项目、合同等进行逐一规范审查,解决医院财务收支及采购管理中出现的问题,并提出有针对性、建设性、指导性的意见,出具财务审核报告。
(3)提供与国家财经法规政策相关的咨询服务,确保单位财务会计核算的合规合法性,为单位财务合法、合规运营提供法律依据,1年的服务期(是指签订合同后起)。
(4)对单位内控管理制度的建立及其执行情况进行审核,对其存在的问题提出意见和建议。
3.项目期限:签订合同后至2026年1月10日前不少于4****医院审计经验的注册会计师入场进行审查及提出整改意见。
4.项目介绍:针对本次采购项目进行询价,禁止恶意报价,本次询价按供应商递交的报价的最高价与最低价的平均价作为采购依据。
四、询价文件递交时间标书代写
时间:从2025年11月12日至11月14日(**时间:9:00-12:00,14:00-17:00)。