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预算金额:¥20000 元 采购方式:直购
对**金****公司、齐齐****公司两家公司自2017年4月至2025年10月期间(其中****公司为2023年6月-2025年10月)财务收支、往来款项真实性完整性情况进行专项审计,****公司的资产进行全面盘点,对内控制度的合理性、规范性进行审计
项目名称:委托齐****事务所对**金****公司财务收支全面审计
项目类型:非政府采购项目
服务周期:90天
供应商资格:一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、****政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:无。
四、本项目不接受联合体参与
异议处理项:如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
发布时间:2025-11-12 08:49:15
采购编号:****
座机电话:0452-****609
采购单位:****