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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2543403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 铁丝 捆扎绳 | 无品牌铁丝 | 捆 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 卡纸 纸板 | 无品牌卡纸 | 包 | 5.00 | 22 | 110 |
| 3 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 张小泉HBS-174 | 把 | 15.00 | 18 | 270 |
| 4 | 海氏海诺 乙醇消毒液 酒精 一次性手套 | 海氏海诺乙醇消毒液 | 袋 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 得力 TP541 夹子 | 得力/deliTP541 | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 丝带 | 无品牌无型号 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 7 | 晨光 AXP96447 橡皮 | 晨光/M GAXP963CF | 块 | 15.00 | 2 | 30 |
| 8 | 晨光 AWG9704 胶水 | 晨光/M GAWG9704 | 瓶 | 17.00 | 7 | 119 |
| 9 | 齐心 JT4810 宽胶带 | 齐心/ComixJT4810 | 卷 | 6.00 | 8 | 48 |
| 10 | 得力 DL-68602 白胶 | 得力/deliDL-68602 | 瓶 | 5.00 | 8 | 40 |
| 11 | 晨光洞洞铅笔 | 晨光/M GAWP30455 | 盒 | 3.00 | 15 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马疆新
联系电话: 186****5591
传真:
地址: 文明东路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: