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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********255801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30325 | 卷 | 10.00 | 8.5 | 85 |
| 2 | 得力 33223 报告夹抽杆夹 | 得力/deli33223 | 包 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 齐心 B2537 修正液/修正带/修正贴 | 齐心/ComixB2537 | 个 | 5.00 | 5 | 25 |
| 4 | 得力 6010-S 剪刀 | 得力/deli6010-S | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 5 | 齐心 EM830 记号笔/粗笔 | 齐心/ComixEM830 | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 6 | 得力 0217 订书钉钢针 | 得力/deli0217 | 盒 | 20.00 | 10 | 200 |
| 7 | 得力 2090 美工刀 | 得力/deli2090 | 把 | 10.00 | 7 | 70 |
| 8 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 包 | 20.00 | 21 | 420 |
| 9 | 晨光 96120 钢直尺 | 晨光/M G96120 | 把 | 10.00 | 4 | 40 |
| 10 | 晨光 APSN1271 卷笔刀/削笔器 | 晨光/M GAPSN1271 | 个 | 20.00 | 2 | 40 |
| 11 | 得力 VP112 橡皮 | 得力/deliVP112 | 块 | 10.00 | 2 | 20 |
| 12 | 得力 0210 订书钉 | 得力/deli0210 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 13 | 洁丽雅抹布 抹布 | 洁丽雅/grace洁丽雅抹布 | 条 | 10.00 | 12 | 120 |
| 14 | 公牛 GN-316 电源插座 | 公牛/BULLGN-316 | 个 | 10.00 | 58 | 580 |
| 15 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 2.00 | 8 | 16 |
| 16 | 南孚 6LR61 普通干电池 | 南孚/nanfu6LR61 | 节 | 10.00 | 7 | 70 |
| 17 | 晨光 ADM929CNB 档案盒 | 晨光/M GADM929CNB | 箱 | 10.00 | 21 | 210 |
| 18 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 晨光/M GGP-1008 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 19 | 得力 0290 订书机 | 得力/deli0290 | 台 | 5.00 | 25 | 125 |
| 20 | 妙洁 MDCB100 纸杯 | 妙洁/magicMDCB100 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 21 | 得力 3301 记事本3301 | 得力/deli3301 | 本 | 40.00 | 10 | 400 |
| 22 | 得力 S754 弹簧头中性笔芯水笔芯 0.7mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 | 得力/deliS754 | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 23 | 得力/deli 6791中性笔 | 得力/deli6791 | 件 | 10.00 | 3.5 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 157****0162
传真:
地址: ******三东路1号,****中心40107室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: