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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 荣大 JR-47GB 版纸 | 荣大/RONG DAJR-47GB | 盒 | 2.00 | 640 | 1280 |
| 2 | 奔图 DO-400 硒鼓 | 奔图/PantumDO-400 | 盒 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 3 | 奔图 TO-400 粉盒 | 奔图/PantumTO-400 | 盒 | 6.00 | 180 | 1080 |
| 4 | 惠普 W1580X 粉盒 | 惠普/HPW1580X | 支 | 15.00 | 80 | 1200 |
| 5 | 京瓷 搓纸轮 | 京瓷/Kyocera搓纸轮组件 | 套 | 1.00 | 140 | 140 |
| 6 | 荣大 R-423S UV油墨 | 荣大/RONG DAR-423S | 支 | 15.00 | 120 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肖雄鹰
联系电话: ****619****
传真:
地址: ****中学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**市**省**市****汽大道****基地****商贸城99幢711号
附件信息: