合肥市同安小学关于运动毛巾的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月12日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6192

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月12日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 红领巾 红领巾 1.2米 1.5米 100 200.0 得力/deli\50552 验收通过
2 恒品 活在课堂里 22 836.0 恒品\1 验收通过
3 传应 23A 普通干电池 10 35.0 传应\23A 验收通过
4 天球 CR2032 纽扣电池 2 10.0 天球\CR2032 验收通过
5 君诚 课业本/教学用本 10 80.0 君诚\体育课备课本 验收通过
6 晨光 B580 胶装本 70 1260.0 晨光/M G\B580 验收通过
7 天勤 12A 硒鼓 5 900.0 天勤\12A 验收通过
8 得力 1525 计算机 电子计算器 语音型 2 74.0 得力/deli\1525 验收通过
9 鸣固 ****办公室客厅 厨房手提式32*53 50只ZJ3194 固定废物处理工程施工 20 320.0 鸣固\鸣固垃圾袋 验收通过
10 上汇 7827 中号 口取纸标签纸 (单位:包) 不干胶标签 1 10.0 上汇/SHANGHUI\7827上汇 验收通过
11 得力/deli 得力 8554 票夹/长尾夹 彩色 48只25mm 10 130.0 得力/deli\8554 验收通过
12 得力/deli 得力 0434 旋转订书机 中缝装订订书器 1 15.6 得力/deli\0434 验收通过
13 得力/deli 得力 9879 印油/印泥/** 4 48.0 得力/deli\9879 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 赵凯





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2025-11-12
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