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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********255201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 票夹/长尾夹 得力8552彩色长尾夹 41mm 2号24只/盒 | 得力/deli8552 | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 2 | 云蕾 云蕾家务手套 橡胶粉色M码1双装 | 云蕾云蕾家务手套 | 双 | 5.00 | 8 | 40 |
| 3 | 得力LQ511 50*55cm垃圾袋黑色1卷/30个 | 得力/deliLQ511 | 卷 | 25.00 | 5 | 125 |
| 4 | 利尔康 84消毒液500g 家居消毒液1瓶装 | 利尔康/LIRCON84消毒液500g | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
| 5 | 金太阳A4 70g打印纸 | 金太阳/GOLDEN SUNA4 70g | 箱 | 1.00 | 200 | 200 |
| 6 | 心相印/Mind Act Upon Mind 3层140克*10卷 卷筒纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind3层140克*10卷 | 提 | 12.00 | 20 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 玛尔江
联系电话: ****245
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: