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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3289X****5001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 CZ73 U盘 | 闪迪/SandiskCZ73 | 只 | 50.00 | 32.5 | 1625 |
| 2 | 得力 T1680 学生用笔记本 | 得力/deliT1680 | 本 | 140.00 | 5 | 700 |
| 3 | 晨光 ACP901E3 24色圆杆印章水彩笔 幼儿园可水洗马克笔 儿童绘画涂鸦水彩笔 24色/盒 | 晨光/M GACP901E3 | 盒 | 32.00 | 21.5 | 688 |
| 4 | 晨光 ZPMV8003 MGKids系列24色双头水性马克笔 软头水彩笔绘画涂鸦工具 1盒 | 晨光/M GZPMV8003 | 盒 | 6.00 | 53 | 318 |
| 5 | 晨光/M G ASC99371 奖状 | 晨光/M GASC99371 | 包 | 2.00 | 19 | 38 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李宗航
联系电话: 159****0515
传真:
地址: 靠山镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: