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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N102********2510001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9667 文具套装/礼盒 | 得力/deli9667 | 套 | 70.00 | 100 | 7000 |
| 2 | 英雄 H605C 宝珠/走珠/签字笔 | 英雄/HEROH605C | 盒 | 120.00 | 50 | 6000 |
| 3 | 得力 33440 档案盒 | 得力/deli33440 | 个 | 500.00 | 10.5 | 5250 |
| 4 | 得力 22297 PU/PVC笔记本 | 得力/deli22297 | 本 | 200.00 | 35 | 7000 |
| 5 | 得力 6826 小双头记号笔 1.0-2.0mm 2支/卡 (单位:卡) 黑色 | 得力/deli6826 | 件 | 900.00 | 3 | 2700 |
| 6 | 得力/deli 6796中性笔 单支装 | 得力/deli6796 | 件 | 494.00 | 5 | 2470 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿日斯楞
联系电话: 187****1373
传真:
地址: **市锦绣路7号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: