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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5418
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 硬面抄 本子 | 58 | 87.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G 中性笔 办公 K35 黑 0.5 | 8 | 288.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 透明扣袋 | 58 | 87.0 | 晨光/M G\5501 | 验收通过 | |
| 4 | 秀丽笔 | 10 | 100.0 | 斑马/ZEBRA\秀丽笔 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |