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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6686
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 黑色 12支/盒 0.5mm 中性笔 | 24 | 672.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7577-8K 荣誉证书 | 45 | 495.0 | 得力/deli\7577-8K | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3213 橡皮筋 | 5 | 85.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 4 | 金光(APP)红标小钢炮/小钢炮红色(TOPGUN)A4/70g 复印纸 500张/包 8包/箱(4000张) | 20 | 3800.0 | 红钢炮/Topgun\A4 70G | 验收通过 | |
| 5 | 得力7093固体胶(白)(只) | 24 | 112.8 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 0368 省力订书机 | 8 | 184.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |