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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********257801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优和 卡套/证件套 | 优和/UHOO6010 | 个 | 200.00 | 9.2 | 1840 |
| 2 | 得力 DL4254 美工刀 | 得力/deliDL4254 | 件 | 34.00 | 15 | 510 |
| 3 | 晨光 MG7105 胶棒 | 晨光/M GMG7105 | 盒 | 2.00 | 48 | 96 |
| 4 | 得力 18500 普通干电池 | 得力/deli18500 | 卡 | 50.00 | 4.1 | 205 |
| 5 | 超霸 9V碳性电池6F22 普通干电池 | 超霸/GP9V碳性电池6F22 | 节 | 60.00 | 5.6 | 336 |
| 6 | 得力 S25 中性笔 | 得力/deliS25 | 盒 | 5.00 | 27 | 135 |
| 7 | 得力 77757 剪刀 | 得力/deli77757 | 把 | 34.00 | 11.5 | 391 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麻春雨
联系电话: 136****4259
传真:
地址: **县鸣凤大街3062号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: