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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB177418X****11601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 无型号 点读笔配件 计算器 | 无品牌无型号 | 个 | 2.00 | 88 | 176 |
| 2 | 无型号 哨子 气排球电吹哨 | 无品牌无型号 | 个 | 6.00 | 100 | 600 |
| 3 | 无型号 工程用纸 打印纸 | 无品牌无型号 | 件 | 6.00 | 238 | 1428 |
| 4 | 得力 33192 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli33192 | 卷 | 8.00 | 15 | 120 |
| 5 | 得力 5531 文件夹/报告夹/拉杆夹 | 得力/deli5531 | 个 | 49.00 | 2 | 98 |
| 6 | 晨光 AJD97395 双面胶带 | 晨光/M GAJD97395 | 卷 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 7 | 得力 33172 得力/deli 中性笔 | 得力/deli33172 | 盒 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 0992-****669
传真:
地址: 军垦广场1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: