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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB118********401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33604 双面胶带 | 得力/deli33604 | 卷 | 20.00 | 9.5 | 190 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 包 | 20.00 | 11.5 | 230 |
| 3 | 得力 7370 打印/复印纸 | 得力/deli7370 | 箱 | 2.00 | 199 | 398 |
| 4 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 台 | 10.00 | 55 | 550 |
| 5 | 三木 MC99-4 票夹/长尾夹 | 三木/SunwoodMC99-4 | 盒 | 30.00 | 24.5 | 735 |
| 6 | 晨光 AWP35797 铅笔 | 晨光/M GAWP35797 | 件 | 2.00 | 18 | 36 |
| 7 | 得力 装订耗材 | 得力/deli3820 | 盒 | 5.00 | 25.3 | 126.5 |
| 8 | 得力 装订耗材 | 得力/deli3829 | 盒 | 5.00 | 67 | 335 |
| 9 | 得力 0610B 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0610B | 个 | 20.00 | 18.5 | 370 |
| 10 | 得力 S502 白板笔 | 得力/deliS502 | 盒 | 5.00 | 19.5 | 97.5 |
| 11 | 晨光 美工刀 | 晨光/M GASS91360 | 把 | 10.00 | 16 | 160 |
| 12 | 得力 DL358185 剪刀 | 得力/deliDL358185 | 把 | 20.00 | 29 | 580 |
| 13 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 台 | 20.00 | 31 | 620 |
| 14 | 晨光 APYVJG36 打印/复印纸 | 晨光/M GAPYVJG36 | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
| 15 | 金隆兴 C2031 笔筒/座/插/架 | 金隆兴/GlosenC2031 | 只 | 10.00 | 38 | 380 |
| 16 | 白雪 155 白雪/snowhite PVR-155 中性笔 | 白雪155 | 盒 | 10.00 | 18.5 | 185 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑秀影
联系电话: 132****2220
传真:
地址: ****党校办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: