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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N766********2528602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大立 竹扫把 | 大立竹扫把 | 把 | 240.00 | 20 | 4800 |
| 2 | 姚河 拖把配件 铁锹木把 | 姚河铁锹木把 | 根 | 100.00 | 8 | 800 |
| 3 | 福源 簸箕 冰铲 | 福源冰铲 | 把 | 32.00 | 20 | 640 |
| 4 | 领象 簸箕 推雪板 | 领象推雪板 | 把 | 80.00 | 25 | 2000 |
| 5 | 博采 簸箕 塑料橇 | 博采塑料橇 | 个 | 240.00 | 15 | 3600 |
| 6 | 泰洁 TJ-003 垃圾袋 编织袋 | 泰洁TJ-003 | 个 | 480.00 | 5 | 2400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜雪
联系电话: 135****5532
传真:
地址: 长**路136号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: