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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3251
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6018 办公不锈钢剪刀 | 2 | 13.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S856 直液式走珠笔 | 5 | 72.5 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 4 | 洁柔 PR078-06 抽纸(12提) | 2 | 408.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6010 剪刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-605 10孔电源插座 | 3 | 204.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7303 125ml高粘度普通实用型液体胶水 | 6 | 20.4 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6600ES 中性笔(黑)(单位:盒) | 5 | 50.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |