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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0N653****252601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美工刀/得力2034美工刀 | 得力/deli2034 | 把 | 3.00 | 6 | 18 |
| 2 | 齐心 B2748 办公家用剪刀/防锈省力剪刀/剪刀 | 齐心/ComixB2748 | 把 | 5.00 | 10.4 | 52 |
| 3 | 南孚 7号电池 3C数码 > 3C数码配件 > 普通干电池/南孚7号电池(单位:节) | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 15.00 | 2.5 | 37.5 |
| 4 | 得力 13567 得力/deli/13560/13567/电话机/办公设备/耗材>传真/通信设备>办公电话 | 得力/deli13567 | 台 | 1.00 | 105 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈雪
联系电话: 136****5353
传真:
地址: ****市新区龙疆东街365****中心B427
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: