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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2025002203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 5062 装订铆管Φ5.2mm 100根/盒 24盒/箱 适用于半自动/全自动装订机 | 西玛/simaa5062, | 盒 | 3.00 | 65 | 195 |
| 2 | 西玛 SJ101 单据/收据/凭证80克A4彩色单据(蓝)1000页/箱 | 西玛/simaaSJ101, | 箱 | 3.00 | 165 | 495 |
| 3 | 西玛 SZ600201牛皮纸西玛凭证包角 140*230mm 120克进口牛皮纸 装订厚度5cm 25对(50个)/包 | 西玛/simaaSZ600201, | 包 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
| 4 | 西玛 6531牛皮纸政务A4凭证封面横版 150克上下联 | 西玛/simaa6531, | 包 | 20.00 | 18 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 唐文海
联系电话: 187****2324
传真:
地址: **市**区水晶路15号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: