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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********337********2025001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 JR078-02N 粉Face 柔韧3层120抽面巾纸*10包 M号可湿水抽纸 | 洁柔/C SJR078-02N, | 提 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 晨光 AGP11702 黑色中性笔 子弹头拔帽款 0.7mm 12支装 | 晨光/M GAGP11702, | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 3 | 卫洋 WYS-163 不锈钢垃圾铲簸箕扫把套装(颜色随机) | 卫洋WYS-163, | 套 | 1.00 | 35 | 35 |
| 4 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU9V碱性电池, | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 5 | 得力 9864 透明外壳方形快干印油/印泥/** 红色137*88mm | 得力/deli9864, | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****72001
联系电话: 187****0648
传真:
地址: 行政中心1005
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: